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【中瑞独创】课程通知:2017年金税三期新时代加工制造业九大业务流程中的纳税处理方法与筹划技巧-中瑞立信河北分公司

全部文章 admin 2017-07-14 171 次浏览
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【中瑞独创】课程通知:2017年金税三期新时代加工制造业九大业务流程中的纳税处理方法与筹划技巧-中瑞立信河北分公司


让学习快乐起来
中瑞立信河北分公司2017年5月课程表
地面公开课课程表
最新课程内容如下龙啸大唐。可致电中瑞立信河北总部获取详细课程信息及咨询更为精细化的内训业务。地点时间课程授课老师及咨询电话石家庄5月11-12日2017年金税三期新时代加工制造业九大业务流程中的纳税处理方法与筹划技巧边志广0311-89150288保定5月19日
“金三”新时代下企业税务会计账务处理技巧孔莉0311-89150288衡水5月20日“金三”新时代下企业税务会计账务处理技巧孔莉0311-89150288
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讲师介绍
中瑞立信特聘讲师:边志广
中国注册税务师,中国著名“财税三栖”实战专家,从事财税研究及实际工作20多年草本伟哥,曾担任某财税学校校长明末风云,某税务局征收分局局长,某税务稽查局局长,现任国家税务总局北戴河培训中心教授,清华大学财税总监高级研修班特聘教授,北京财税研究院特约研究员,北京中关村高新企业协会财税顾问,担任多家大中型企业财务、税务顾问。多次为国家税务总局举办的各省税务征管处长培训班、税务稽查骨干培训班授课,常年巡回为全国各地税务干部、财务人员授课累计达近千场,针对我国财税人员目前的业务素质情况,在全国首创独特的教学方法----新税法在会计核算中应用模拟训练营。边老师还应邀为:北京城建、海南路桥、新疆兵团建工集团、风帆股份、乐凯股份、天威英利集团、河北建设集团千秋管业公司、北京白象集团、北京中一建设集团、中国石油、山东东营化工公司、山西省万家寨引黄工程总公司、中国海军总装备部等近百家大中型企业做内训。主编参编教材十余部,主讲课程:新所得税汇算清缴与纳税调整,新税法在会计核算中的应用,纳税评估和税务稽查的风险防范、税企之间常见涉税争议处理技巧等等。具有深厚的财税理论功底,创新能力强、实战经验足,极具互动性的演讲风格,深受全国税务干部、企业财务人员欢迎和赞誉,被誉为“财税培训的演讲专家”、“纳税核算的实战专家”、“财税理论与实际操作完美结合的训练导师”、“财务策划和纳税筹划的九段高手”。开课时间
2017年5月11-12日(周四、五) 9:00 —— 16:30
课程背景
尊敬的财务部长、财务经理、财务人员:
全国已进入增值税新时代,金税三期已全面上线,国、地税融合征管模式已开启,《全国税务稽查规范(1.0版)》马上实施我的淘气王子,您公司做好准备了吗?
而您是否还在为下列问题烦恼不已?仍然徘徊在寻求解决方法的边缘?
您知道金税三期上线会给企业纳税方面带来何种新变化?
您知道营改增新政策对九大业务流程有哪些重大影响吗?
您知道九大业务流程的节税设计新方法吗?
您知道九大业务流程中纳税税筹划技巧吗?
您知道营改增后税务稽查的重点吗?企业如何准备和应对?
您知道增值税专用发票有多重要吗?营改增后税务稽查风险点有哪些?
您知道如何避免营改增过程中多交冤枉税?
您知道营改增背景下税务稽查应对思路上应作何改变?
您知道增值税进项税额抵扣流程是什么吗?主要操作要点有哪些?
您知道营业税的账务处理和增值税的账务处理有何不同吗?关键点有哪些?
您知道“应交税费——应交增值税”10个明细科目怎样设置和内部如何结转吗?
您知道营改增时如何进行税收筹划为企业带来“真金白银”?
您知道营改增后税收筹划重要环节有哪些?如何掌握筹划的技术方法?
欢迎您参加中瑞立信有限公司举办、边志广老师亲自授课的“金税三期新时代加工制造业九大业务流程中纳税处理新方法与筹划技巧”的“税政、实例、工具”三位一体高端、顶级课程,彻底帮助您全面掌控营改增后九大业务流程中的纳税处理新方法,正确做好金税三期新时代的税务规划铜仁一中,防范涉税风险发生!
二、【本课程与财务人员有何利害关系】
1、帮助您迅速掌握营改增后九大业务流程中的节税设计新方法
2、帮助您迅速掌握营改增后九大业务流程中的涉税筹划新技巧
3、使您对营改增后的财税处理应变自如 ;
4、帮助您掌握应对税务稽查的会计核算、调整技术方法 ;
5、迅速提升您营改增后的纳税筹划技术和操作能力 ;
6、帮助您迅速实现纳税管理水平的提升 ;
7、充分展示您在公司及在同行中的个人价值和魅力。
三、【培训特点】
【讲解与讨论互动】手把手教,面对面谈,易学易懂易用
【提问与解答互动】凝炼思路,讲解工具,解决实际问题
【增值与更新互动】头脑风暴,贴近实战,更新知识体系
【理论与实践互动】案例讲解,结合实际,加速价值裂变
四、【本课程能帮助企业解决什么问题】
1、帮助企业做好营改增后九大业务流程的节税设计方法;
2、帮助企业掌握营改增后纳税会计处理;
3、帮助企业避免营改增后交冤枉税 ;
4、帮助企业了解营改增背景下税务稽查风险点 ;
5、帮助企业全方位掌握税务稽查应对的技巧和方法;
6、帮助企业掌握营改增背景下税收筹划的技术和方法;
7、给企业带来切实的”节税”真金白银 ;
8、帮助企业解决营改增后涉及的纳税会计核算疑难问题。
9、掌握增值税专用发票的取得、使用等专门方法;
10、全面、系统地掌握“营改增”后新增值税纳税申报表的编报技巧。
五、【学员受益】
1、让所有财务人员全面、系统地掌握“营改增”最新政策;
2、让学员系统掌握建筑业营改增后九大环节的涉税政策;
3、让你掌握营改增后账薄设置方法、会计核算方法;
4、让学员正确把握营改增最新的税收政策在九大环节实际工作中的运用;
5、掌握营改增税收政策对税负影响与操作方法;
6、帮助学员在实际工作中建立新的合理的纳税体系与动态防范机制;
7、使学员在工作中从经济、理财的角度合理安排税收筹划,依法节税,合理避税;
8、掌握增值税发票新系统的使用等专门方法;
受益对象
企业管理层、财务人员、业务人员、财务主管及其他相关财税人员
课程内容
第一部分加工制造业九大业务流程中的纳税处理方法与筹划技巧
1、企业筹建环节节税设计方法与风险管控
⑴筹建环节涉及的税种
⑵筹建环节取得票据的风险
2、筹资环节中的节税设计方法与风险管控
⑴筹资环节涉及的税种(接受货币投资与非货币投资)
⑵金融企业、非金融企业、自然人、关联方借款的利息
3、采购环节中的节税设计与涉税筹划技巧
⑴采购原材料、工程物资进项税额处理(运费、装卸费、搬运费进项税额新政策)
⑵采购固定资产(不动产)进项税额处理
⑶非正常损失与正常损失的确认与税务处理
⑷营改增后进项税额抵扣的政策变化(利息、招待费、车船票、过路费等有专用发票抵扣进项新政策)
⑸五种票据抵扣的新规定
⑹购建、装饰装修不动产60%、40%进项税额的财税处理方法
4、研发环节中的节税设计与涉税筹划技巧
⑴ 研发费用的扣除
⑵ 研发费用的加计扣除
⑶ 亏损企业加计扣除
⑷ 费用化支出与资本化支出的处理
5、加工生产环节中的节税设计与涉税筹划技巧
⑴产品成本的构成的内容
⑵成本、费用、损失等项目的税务处理技巧
⑶领用材料、物资的成本计算方法
⑷人工费、劳务费的支付税务处理技巧
⑸制造费用、开发间接费的归集与分配税务处理技巧
⑹固定资产折旧费的计提税务处理技巧
⑺福利费、工会经费、职工教育费用支付的财税处理
6、销售环节中的节税设计与涉税筹划技巧
⑴应纳税收入项目内容
⑵不征税收入、免税收入和不征税收入的财税处理
⑶销项税额与价外费用的构成
⑷买一赠一、对外捐赠税务处理技巧
⑸增值税出口退税税务处理技巧
⑹固定资产出售、转让、报废等税务处理技巧
⑺折扣销售、销售折扣、平销行为税务处理技巧
⑻收取的违约金属于价外费用的税务处理
⑼混合销售税务处理技巧
⑽视同销售税务处理技巧(所得税视同销售、营改增后增值税视同销售)
⑾兼营不同税率不同征收率业务的处理技巧
7、企业投资环节中的节税设计与涉税筹划技巧
⑴ 投资收益的会计处理
⑵ 投资收益的纳税处理
8、利润计算与分配环节中的节税设计与涉税筹划技巧
⑴会计利润的计算及预缴所得税
⑵汇算清缴纳税调整项目
⑶利润分配的程序
⑷年终分红的税务处理技巧
9、企业注销、清算中的节税设计与涉税筹划技巧
⑴公司注销前的清算程序
⑵公司注销清算的税务处理政策
⑶公司注销的账务处理
第二部分增值税发票新系统的领用、管理、开具风险管控
⑴自2016年5月1日起企业的发票如何领用?
⑵自2016年5月1日起企业的增值税发票如何开具浅草茉莉?
⑶企业善意取得虚开增值税专用发票的税务处理?
⑷企业恶意取得虚开增值税专用发票的税务处理?
⑸企业取得失控增值税专用发票的税务处理?
⑹增值税专用发票认证期?超过认证期的票如何处理?
⑺如何鉴定虚开增值税发票?
⑻三流不一致、四流不统一就判断是虚开增值税专用发票吗谢祥军?董湘昆
⑼一般纳税人丢失已开具专用发票的税务处理?
⑽增值税发票新系统,红字发票如何开具?
第三部分 个人所得税中的节税设计与涉税筹划技巧
⑴股东借款超过一年归还借款是否要缴个人所得税;
⑵个人终止投资经营收回款项如何缴纳个人所得税;
⑶减少与撤回投资的个人所得税财税处理
⑷出差补助、午餐补助、误餐补助、电话费补助、组织旅游、夏季防暑降温补助等征免个税的处理;
⑸年终一次性奖金、年终分红、个人借款、盈余公积或未分配利润转增注册资金缴纳个税的处理;
⑺股权转让所得缴纳个人所得税财税处理;
⑻资本公积、盈余公积转增资本如何缴纳个人所得税。
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2017年5月11-12日(星期四、五 9:00---16:30)